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樟樹市圖書館2025年單位預算公開

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樟樹市圖書館2025年單位預算

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第一部分 樟樹市圖書館概況

    一、單位主要職責

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 樟樹市圖書館2025年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市圖書館2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

    二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市圖書館概況

一、單位主要職責

樟樹市圖書館主要職責是推廣全民閱讀,文獻保存,開展社會教育。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

編制人數(shù)小計9人,其中行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)9人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計29人,其中:在職人數(shù)小計9人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)9人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計7人,退休人數(shù)小計13人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 樟樹市圖書館2025年單位預算表

詳見附表。

第三部分 樟樹市圖書館2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年收入預算總額為263.64萬元,較上年預算安排減少449.23萬元,其中:財政撥款收入263.64萬元,較上年預算安排增加41.77萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排減少400萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,較上年預算安排及減少91萬元。

(二)支出預算情況

2025年圖書館單位支出預算總額為263.64萬元,較上年預算安排減少449.23萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出225.64萬元,較上年預算安排增加3.77萬元;其中:工資福利支出203.46萬元,商品和服務支出4.74萬元,對個人和家庭的補助15.44萬元,資本性支出2萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年圖書館單位財政撥款支出預算總額263.64萬元,較上年預算安排增加41.77萬元。

按支出項目類別劃分:其中:工資福利支出203.46萬元,商品和服務支出4.74萬元,對個人和家庭的補助15.44萬元,資本性支出2萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行費預算 4.74萬元,比2024年預算減少  1.71  萬元,下降  26.51  %,主要原因是 有關(guān)過緊日子文件

(按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用)

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額  0 萬元,其中:政府采購貨物預算  0 萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年8月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

(九)圖書館項目情況說明(重點項目)

本單位本年度未安排項目。

二、2025年“三公經(jīng)費預算情況說明

2025年圖書館單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排  0   萬元,其中:

因公出國(境)費  0   萬元,比上年增(減)  0   萬元。

公務接待費 0萬元,比上年減  0.45   萬元,主要原因是:  過緊日子相關(guān)規(guī)定  

公務用車運行維護費   0  萬元,比上年增(減) 0    萬元。

公務用車購置費   0  萬元,比上年增(減)  0   萬元。

第四部分  名詞解釋

    1、“三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、績效目標:績效目標是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標準,以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績效。績效目標的內(nèi)容反映項目預期的產(chǎn)出、效益、滿意度等,并以相應的績效指標予以細化和量化。

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