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樟樹市發改委2017年部門預算
第一部分 樟樹市發改委概況
一、部門主要職責
發改委的工作涉及經濟社會發展的方方面面,包括工業、農業、服務業、商貿流通業、投資、資源環境等等,關系全市發展和改革,是服務全市經濟社會發展的綜合部門。主要職能包括: 1)研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃;研究分析國民經濟和社會發展情況。2)研究有關投資的宏觀調控政策,提出全社會固定資產投資規模,規劃重大項目的布局,負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目,負責全口徑外債的總量控制、結構優化和檢測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作,牽頭組織項目的初步設計審查工作,指導和協調全市招投標工作,對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。3)組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案,指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見;協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題,檢查規劃方案的執行情況;承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。
二、部門基本情況
市發展和改革委員會內設辦公室、國民經濟綜合股、工交基建股、農村經濟股、國土區劃股、經濟體制改革辦等6個股(室),另有一正科級機構市項目開發辦、一股級事業單位節能中心掛靠發改委。
發改委及歸口預算管理單位人員共有編制33人,其中行政編制15人,事業編制18人。現有在職人員23人,其中行政在職人數15人,事業編制在職人數8人,退休人員13人。
第二部分 樟樹市發改委2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2017年收入預算178.62萬元,全部為財政撥款。
(二)支出預算情況
2017年支出預算178.62萬元,全部為財政撥款。
2017年支出預算178.62萬元,按用途劃分:工資福利支出149.51萬元,占支出總額的83.7%,商品和服務支出15.34萬元,占支出總額的8.59%,對個人和家庭的補助支出68.45萬元,占支出總額的38.32%,較上年預算安排的減少132.82萬元,主要原因是我委2016年7月,信息中心歸口政府辦,人員及項目經費相應減少,此外,因為車改,車輛經費也隨之減少。
(三)財政撥款支出情況
2017年支出預算178.62萬元,全部為財政撥款。
2017年支出預算178.62萬元,按用途劃分:工資福利支出149.51萬元,占支出總額的83.7%,商品和服務支出15.34萬元,占支出總額的8.59%,對個人和家庭的補助支出68.45萬元,占支出總額的38.32%,較上年預算安排的減少132.82萬元,主要原因是我委2016年7月,信息中心歸口政府辦,人員及項目經費相應減少,此外,因為車改,車輛經費也隨之減少。
(四)沒有使用政府性基金預算撥款的支出
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2017年部門機關運行費預算 11 萬元,比2016年預算減少 4.3 萬元,下降28.1%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2017年部門未安排政府采購。
(七)國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,部門共有車輛 1輛,為執法執勤用車。
(八)績效目標設置情況
2017年實行績效目標管理的項目 1個,涉及資金178.62 萬元。
二、2017年“三公”經費預算情況說明
說明部門“三公”經費年初預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。
2017年市發改委“三公”經費年初預算安排3萬元。其中:
公務接待費2萬元,比上年增(減)0.4萬元,主要原因是:人員減少。
公務用車運行維護費1萬元,比上年增(減)1萬元,主要原因是:車改收走車輛。
第三部分 樟樹市發改委 2017年部門預算表
八張表(詳見附表)
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