目錄
第一部分 店下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋第一部分 店下鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1.社會管理職能
2.發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能
3.公共服務(wù)職能
4. 基層建設(shè)職能
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:店下鎮(zhèn)人
民政府。
本部門 2021 年年末實(shí)有人數(shù) 59 人,其中在職人員 59 人,
離休人員 0 人,退休人員 0 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人
數(shù) 0 人。
第二部分
2021 年度部門決算表







第三部分
2021 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門 2021 年度收入總計(jì) 7246.48 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較 2020 年增加 212.08 萬元,增長 3.01%;本年收入合計(jì) 7246.48 萬元,較 2020 年增加 212.08 萬元,增長 3.01%,主要原因是:經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 7246.48萬元,占100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0萬元,占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門 2021 年度支出總計(jì) 7246.48 萬元,其中本年支出合計(jì) 7246.48 萬元,較 2020 年增加 212.08 萬元,增長 3.01%%,主要原因是:經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較 2020年增加萬元,增長 0%,主要原因是:經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 7246.48 萬元,占100 %;項(xiàng)目支出 0萬元,占 0 %;經(jīng)營支出0 萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門 2021 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 7246.48萬元,決算數(shù)為 7246.48 萬元,完成年初預(yù)算的 100%。一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 7246.48 萬元,決算數(shù)為 7246.48 萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 7246.48萬元,其中:
(一)工資福利支出 778 萬元,較 2020 年減少 3 萬元,下
降 0.3 %,主要原因是:人員調(diào)整。
(二)商品和服務(wù)支出 6359 萬元,較 2020 年增加 204
萬元,增長 3.31%,主要原因是:經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 108 萬元,較 2020 年增加 7
萬元,增長 6.9%,主要原因是:結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門 2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 25 萬元,決算數(shù)為 25 萬元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)較 2020 年減少 21 萬元,增長下降 45%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)較 2020 年增加 0萬元,增長 0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元,決算數(shù)為 13萬元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)較 2020 年減少 2 萬元,下降13.3 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:執(zhí)行中央政策嚴(yán)控三公支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 11 元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 100 %;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 11 萬元,決算數(shù)為 11萬元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)較 2020 年減少 2 萬元,下降15.38%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:執(zhí)行中央政策嚴(yán)控三公支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門 2021 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 7246.48 萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,增長 0 %。
七、政府采購支出情況說明
本部門 2021 年度政府采購支出總額 10 萬元,其中:政府采購貨物支出 10 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止 2021 年 12 月 31 日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
第四部分
名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)
算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)
細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
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