目 錄
第一部分 昌傅鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2015年昌傅鎮(zhèn)部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、政府采購(gòu)支出情況說明
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第三部分 2015年昌傅鎮(zhèn)部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細(xì)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 昌傅鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職能
1.樟樹市昌傅鎮(zhèn)政府是落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基層政府。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個(gè),包括:黨政辦公室、民政所、農(nóng)醫(yī)所、勞動(dòng)保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站、計(jì)生辦。
第二部分 2015年昌傅鎮(zhèn)部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計(jì) 6353.7 萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降) 0 %;本年收入合計(jì) 6353.7萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降)0 %。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 6353.7萬(wàn)元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入) 0 萬(wàn)元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計(jì) 6353.7萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 6353.7萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng) 0 %;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降) 0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 6353.7萬(wàn)元,占 %;項(xiàng)目支出 萬(wàn)元,占 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 萬(wàn)元,占 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 萬(wàn)元,占 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 6353.7 萬(wàn)元,決算數(shù)為6353.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %。
按功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 6353.7 萬(wàn)元,決算數(shù)為 6353.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %;公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出 774.34 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)22.36 %,主要原因是:本年度工資調(diào)增;商品和服務(wù)支出 227.76萬(wàn)元,較上年下降10.34 %,主要原因是:?jiǎn)挝粌?nèi)部厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),在一定范圍內(nèi)減少了開支;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出74.47萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)14 %,主要原因是:退休人員工資增長(zhǎng)及在職人員公積金隨工資增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 87.69 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降) 5.24%,主要原因是:?jiǎn)挝粌?nèi)部控制開支。其中:辦公費(fèi) 9.14 萬(wàn)元,印刷費(fèi) 1.34 萬(wàn)元,維修費(fèi)12.27萬(wàn)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 51.33 萬(wàn)元,決算數(shù)為 51.33 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較上年下降 19.24 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)(下降) %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.06萬(wàn)元,決算數(shù)為 39.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較上年下降15.34 %。主要原因是:?jiǎn)挝粌?nèi)部厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),在一定范圍內(nèi)減少了開支。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12.27萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較上年增長(zhǎng)(下降) %。主要原因是:未購(gòu)置新車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12.27萬(wàn)元,決算數(shù)為12.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較上年下降4.24 %。主要原因是:?jiǎn)挝粌?nèi)部厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),在一定范圍內(nèi)減少了開支。
六、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2015年度政府采購(gòu)支出總額9.89萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.89萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則,科學(xué)合理編制預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算執(zhí)行效率,推進(jìn)預(yù)算公開。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià),把績(jī)效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費(fèi)的管理,逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度,強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過程審計(jì)。
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