規范融資項目管理。建立高效、透明的融資項目遴選與儲備機制,制定《樟樹市屬國有企業融資項目入庫管理細則》,規范融資項目入庫標準與流程、融資項目庫管理等 13 條細則,防范融資風險。目前庫內項目達 73 個,其中存量項目 39 個、新增項目 17 個、意向項目17 個。
加強內部審計監督。制定《樟樹市國資中心內部審計管理辦法》,規范內審組及人員的審計行為,包括審計現場管理、業務辦結時限等內容,切實提高效率、落實責任。同時,將內部審計整改情況納入年度市屬國有企業綜合考核,促進審計成果轉化運用。今年以來,完成內部審計項目 7 個,發現各類問題 35個,提出審計意見和建議 36 條。
編制國企年度預算。加強國企日常經費管理,根據國企2024年日常經費數據及2025年上報數,編制 2025 年度國企日常經費預算,包括人員經費支出和公用經費支出兩大類 4 項科目,側重壓縮非剛性的公用經費,在嚴格落實“過緊日子”的同時保障預算收支平衡。