2025年樟樹市審計局黨組圍繞市委“三五四一”工作方針,緊盯重大政策落實、重大項目推進、鄉村振興資金等市委、市政府及人民群眾關心關切問題,扎實開展審計監督,現將情況匯報如下:
一、2025年工作情況
(一)審計工作完成情況
2025年,我局堅持以市委、市政府的中心工作為綱領,聚焦群眾關切的焦點、熱點問題謀劃審計項目,今年以來已完成審計項目96個,涵蓋了國家重大政策落實、民生資金、醫療衛健、自然資源、項目建設等重點領域,其中:市本級預算執行審計1個,部門預算執行審計6個,鄉鎮財政決算審計2個,經濟責任審計17個,財務收支審計2個,領導干部自然資源資產離任(任中)審計2個,專項審計2個,固定資產投資審計項目64個。財務審計方面查出違規及管理不規范資金10107.83萬元;固定資產投資審計在財政審減的基礎上,我局核減工程造價3040.40萬元。全年共涉及移送審計問題線索18條.
(二)壓實壓緊財務審計監督
一是扎實開展專項審計。組織開展了鄉村振興領域相關政策落實和資金管理使用情況專項審計、民辦養老機構補貼和“嵌入式”養老院補助資金使用情況專項審計。截至目前,鄉村振興專項審計初步發現政策執行、資金管理、項目建設等方面共11類33個問題;養老相關資金專項審計發現補貼審核發放、資金使用效益等方面共3類5個問題。
二是穩步推進領導干部經濟責任審計。全年計劃開展領導干部經濟責任審計21個,其中年初與市委組織部溝通確定6名任職5年以上的主要領導干部任中審計納入年度計劃;年中受市委組織部委托,開展領導干部經濟責任離任審計15個。截至目前,已完成經濟責任審計項目17個。
三是強化審計成果轉化運用。切實發揮審計“治已病、防未病”作用,全年共移送審計問題線索18條至紀檢監察及相關主管部門。其中,專項審計移送13條,財務收支審計移送4條,固定資產投資審計移送1條。
(三)審慎開展固投審計
一是著力規范固定資產審計工作。結合市委巡察反饋問題整改要求,堅持以自身審計力量為主的原則不動搖,今年以來收到固定資產投資審計項目91個,均已分配到我局審計人員實施。研究制定了中介機構選定方案,明確了采用公開招標的形式,以業績、人員配置等純客觀指標選定中介機構,杜絕人為干預因素,該方案已經市政府常務會議審議通過,目前正在開展招標。組織修訂完善了《進一步加強對社會中介機構參與政府投資審計的管理若干規定》,對第三方機構的管理、考核、付費流程等方面進行了明確,進一步規范了第三方機構的運行。
二是著力規范項目推進。今年以來累計核減多計工程價款3040.40萬元,指出項目存在問題22個,涉及招投標、工程量確定、工程驗收等多個項目環節,有效規范了我市的項目建設。同時,積極配合參與招投標領域專項整治、土地開發項目專項整治等固定資產投資領域的重點工作,發現某鄉鎮土地開發項目涉嫌串通投標等問題線索,已向有關部門移交。
二、2026年工作打算
下一步我局將認真貫徹市委、市政府工作要求,重點在以下方面下功夫:
一是聚焦主責主業。深刻把握新時代審計工作要求,聚焦市委、市政府工作重點,做好常態化“經濟體檢”,體現審計擔當。對有關重要政策落實、重大項目實施、重點資金分配等進行重點監督,及時揭示查處重大問題、關鍵問題、典型問題。
二是聚焦隊伍建設。堅持以政治建設為引領,經常性開展廉政談話、紀律教育,筑牢思想防線,強化審計干部政治意識和擔當精神。加強對審計干部的教育和管理,組織參加各類業務培訓,鼓勵審計人員積極參加會計、審計、工程造價和計算機等職稱資格考試,積極推進學習型單位建設,助推審計工作高質量發展。
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